老师你好,请问一下2022年12月份我们支付一笔2万元的翻译费给翻译公司,但是翻译公司未给我们开具发票,我们在去年12月份做了暂估费用2万。借:管理费用-翻译费2万,贷:银行收款2万,现在2023年3月翻译公司才给我们开这个2万的翻译费,请问一下现在跨年了3月份我们收到这个2万的翻译费发票该怎么做分录呢?并且我们的记账软件上没这个“以前年度调整”这个科目。请老师把这个分录写给我一下可以吗?谢谢
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785024 | 提问时间:2023 04/08 20:26
您好,收到发票的时候把上面的会计分录做负数,再做一个正确的就可以。
2023 04/08 20:27
相关问答
查看更多最新问答
查看更多