老师,开了普票7万按百分之一开的,属于免税,他这个免税额报表上是显示按百分之三的数,这样含税金额加起来就和发票不一样了多了那百分之二的税,这样不用管直接报还是把数改成百分之一的数啊
问题已解决
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84785034 | 提问时间:2023 04/08 18:25
您好,把免税也填上这样不会说比对不一致了
1、减按1%征收率征收增值税的销售额填写在 “应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次; 2、对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在 “本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次
2023 04/08 18:31
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