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#实务#
如何反结账到对应的月份
84784974 | 提问时间:2023 04/06 17:46
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 操作步骤: 1.登录迷你/标准版账套后,点击账务处理模块中的期末结账; 2.反结账、反过账 点击前进,该界面就有3个选项 如果要修改本月已过账的凭证,就选中“反过账当期凭证”后点击完成; 如果要修改以前月份的凭证,就选中“期末反结账”后点击完成,先反到要修改凭证的对应期间,在进入期末结账这里选中“反过账当期凭证”后点击完成; 这样,凭证的过账标志就会去掉 如果凭证没有审核就直接过账了,这是就可以去修改凭证了; 如果凭证做过审核,就先需要反审核凭证才可以修改凭证; 3.反审核 点击账务处理模块中的凭证查询,在过滤界面选择好要修改凭证的所属期间,选中要修改的凭证,点击菜单栏或者编辑菜单栏中的“审核/反审核按钮”,再在弹出的凭证详情界面点击“审核/反审核按钮”即可完成该张凭证的反审核; 若想反审核当月的所有凭证,可以点击右上角编辑菜单下的成批反审核,再在弹出的对话框选择是即可。
2023 04/06 17:51
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