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去年12月付款,今年2月收到发票。去年误以为发票已经收到只是业务部没拿上来所以做账为:借:成本,贷:银存(正确做法为:借:预付,贷:银存)。今年3月收到发票时应该怎么改账呢?用友U8软件
84785010 | 提问时间:2023 04/06 09:41
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,今年3月收到发票时 借:库存商品等科目,贷:预付账款 
2023 04/06 09:42
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