去年12月付款,今年2月收到发票。去年误以为发票已经收到只是业务部没拿上来所以做账为:借:成本,贷:银存(正确做法为:借:预付,贷:银存)。今年3月收到发票时应该怎么改账呢?用友U8软件
问题已解决
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84785010 | 提问时间:2023 04/06 09:41
你好,今年3月收到发票时
借:库存商品等科目,贷:预付账款
2023 04/06 09:42
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