有个项目上3月份开出的销项发票,因为中间有问题没有沟通好,对应的进项发票如果3月份做账了的话,假如4月份进项发票再红冲,这样怎么做账
问题已解决
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#实务#
84785013 | 提问时间:2023 04/06 08:44
你好 是进项发票也红冲是做 进项时 一样分录 金额负数 表二填写进项转出
销项开负数 了 是收入的负数分录
2023 04/06 08:49
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