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#实务#
我在补以前年度的凭证录到新的财务系统,录完21年三月的,没有点结账,我就去录四月的凭证了,然后我录完过账了,就想点三月的结账。结果我四月还没有点结转损益,然后就发现四月的账他一起结账 了怎么办,四月我还少了结账损益的凭证,现在负债表对不上原先的数据了
84784967 | 提问时间:2023 03/31 19:34
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,反结账4月份,再把4月份凭证反过账,再反审核,然后结3月份的账就不是把4月份一起结了,试一下哈
2023 03/31 19:42
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