问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师固定资产暂估入账和收到发票后在做账,这两个分录怎么做呢?
84785034 | 提问时间:2023 03/31 11:25
易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,借:固定资产, 贷:银行存款,收票借:固定资产或负数,应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款,资月借:管理/制造费用,贷:累计折旧,
2023 03/31 11:28
9条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取