增值税留底税怎么写分录?抵扣又怎么写?之前没做留底分录的现在怎么处理?
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#实务#
84785035 | 提问时间:2023 03/28 14:12
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2023 03/28 14:15
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