老师:有个公司**我们单位,然后他转钱进来给我单位的时候,收到款时怎么做账,用这款采购时怎么做账。
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784958 | 提问时间:2023 03/27 17:03
被**方:
1、内账:
收到款项:
借:银行存款
贷:其他业务收入(**收入)
贷:其他应付款-**方
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
支付款项给**方和**方的供应商:
借:其他应付款
贷:银行存款
2、外账:
收到款项:
借:银行存款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
支付款项给**方的供应商(需要根据发票入账):
借:主营业务成本
借:应交税费-应交增值税-销项税额
贷:银行存款
2023 03/27 17:06
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