外资企业,1月份收到供应商发票,退税勾选,但是没有申请退税,3月份我们自己开了红字信息表,供应商给我们开负数发票,申报增值税的时候,是不是只需要在附表二,第3栏跟第20栏填写负数发票的税额就可以了
问题已解决
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84784994 | 提问时间:2023 03/22 12:13
不,不可以。你需要把附表二,第3栏和第20栏填写发票信息,然后把第13栏填写为负数。还有,如果申报的当期发生了退税,在附表三需要填写相应的信息,并在第12栏填写“红字发票”。
2023 03/22 12:23
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