老师,22年12月 我们开票80万,做了收入确认,并暂估成本60万,借:库存商品 60万 贷:应付账款-暂估应付款 60万,借:主营业务成本60 贷:库存商品60
23年2月这60万成本发票已到,并且真实成本多于60万,那我们这样做凭证可以吗
借:库存商品 -60 贷:应付账款-暂估应付款-60 借:主营业务成本 -60 贷:库存商品-60 然后按真实的成本结转库存商品并确认成本
问题已解决
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#实务#
84784952 | 提问时间:2023 03/22 10:34
同学你好
这样做分录就可以
2023 03/22 10:35
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