老师,为什么是借记以前年度损益调整~所得税费用,贷记递延所得税负债呢?这笔会计分录,不大明白
问题已解决
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#中级职称#
84784950 | 提问时间:2023 03/20 20:13
同学,您好,这笔业务无形资产会计不计提,税法口径多计提了120,所以资产的账面价值大于税法的价值,应该为递延所得税负债,120*25%=30
因为2017年报表已报出,所以应该调整以前年度损益
2023 03/20 20:35
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