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2021年12月份合同收入100万,但实际开票90万,按照发票入账的话,差额部分怎么处理
84784971 | 提问时间:2023 03/17 16:09
999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
那你需要考虑如何处理这部分差额,一般情况下,可以在财务报表中分解出来,并标注为“其他收入”,或者作为另外的入账凭证来存放。
2023 03/17 16:22
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