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#实务#
老师好,现发现2021年错账,多计提了一笔印花税导致应交税费-印花税一直有贷方余额,现在怎么处理,直接红冲掉吗
84784992 | 提问时间:2023 03/16 10:49
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;   你去红冲;  借 应交税费-应交印花税 贷 以前年度损益调整  
2023 03/16 10:51
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