二月份支付了今年一整年的房租,金额529000,对方发票年底才会开过来。
所以我入账的时候,
借:预付账款,贷:银行存款
然后摊销一、二月的租金,
借:管理费用-租金
贷:长期待摊费用-租金
等后期发票到了,再冲预付
借:长期待摊费用-租金
贷:预付账款
麻烦问一下老师这样操作写分录可以么?
这样操作后,发票没到的话,长期待摊费用就是在贷方,填写资产负债表的时候改如何填写
问题已解决
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#实务#
84784954 | 提问时间:2023 03/14 19:40
你好,不建议做长期待摊费用,你这样的话,长期代摊费用会出现负数余额的。
2023 03/14 19:43
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