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#实务#
请问按理说本月发生的增值税销项税额为100万元,进项税额为80万元,则月末应编制如下会计分录: 借:应交税费――应交增值税(转出未交增值税) 20 贷:应交税费――未交增值税 20 但由于顾及税负问题,计提缴纳下个月增值税是 借:应交税费――应交增值税(转出未交增值税) 25 贷:应交税费――未交增值税 25 月末应交税费――应交增值税(转出未交增值税) 贷方有余额,这样的可以的吧
84784971 | 提问时间:2023 03/14 17:13
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  你为什么要计提下月的金额;   你只需结转进销项税科目即可   
2023 03/14 17:15
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