请问按理说本月发生的增值税销项税额为100万元,进项税额为80万元,则月末应编制如下会计分录:
借:应交税费――应交增值税(转出未交增值税) 20
贷:应交税费――未交增值税 20
但由于顾及税负问题,计提缴纳下个月增值税是
借:应交税费――应交增值税(转出未交增值税) 25
贷:应交税费――未交增值税 25
月末应交税费――应交增值税(转出未交增值税) 贷方有余额,这样的可以的吧
问题已解决
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#实务#
84784971 | 提问时间:2023 03/14 17:13
你好; 你为什么要计提下月的金额; 你只需结转进销项税科目即可
2023 03/14 17:15
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