12月我们计提420000,进行了暂估,2月取得的成本票成本票应该做账的话贴到哪?
问题已解决
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#实务#
84784956 | 提问时间:2023 03/08 09:02
暂估入库
借;库存商品/原材料/成本费用
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
2023 03/08 09:03
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