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#实务#
未交增值税的账面数与申报表数不一致可以调账处理成一致吗,怎么调整,用“以前年度损益调整”吗,可是我影响中这个科目不是调整损益科目的吗?然后,我能保证的是我每期进项销项发生额一定与申报数据一致,至于未交增值税不一致,是因为以前的财务进销项与申报数据不一致,那结转到“未交增值税”肯定数据是错的,但是我不可能去查账红冲蓝冲了,我想的是如果能用科目调账,我就调,如果没办法,我就不处理了
84784978 | 提问时间:2017 11/08 16:46
84784978
金牌答疑老师
职称:,中级会计师
额,未交增值税的账面数,我指的是科目余额表里的余额,发生额我做的都是与申报数据一致的
2017 11/08 16:51
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