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#实务#
企业2020年时收到一张被查出的虚开发票,我已经从2020年的企业所得税申报表更正,把这笔数转出来了申报了税款,帐我也已经冲红了这笔,然后怎么做账了,原来申报2020年是亏损的,把这笔数转出来后变营利了,交了税,2021年他原来也是亏损的,更正2020年后有营利。那2021年这里也是有营利的,我在更正企业所得税时是要加上这笔数吗,现在的账还在2022年12月,我还没有结转到今年,不知道这个账怎么调
84785040 | 提问时间:2023 03/06 11:14
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
你可以把这笔虚开发票的数额加到2020年的企业所得税申报表中,以便在2021年的企业所得税申报表中结转。你也可以在2022年12月结转到2021年,但是你需要在2021年的企业所得税申报表中加上这笔虚开发票的数额,以便在2022年的企业所得税申报表中结转。
2023 03/06 11:23
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