请问,张三用甲公司**,甲收到**费8万元,张三提供6万元的成本票,甲打款6万元给张三,没有提供发票的2万元,被甲公司扣了,请问分录?
问题已解决
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#实务#
84785020 | 提问时间:2023 03/01 15:52
答:甲公司**张三,**费8万元,应按以下分录处理:
1. 张三提供的6万元成本票:
借:主营业务收入(或应收款)8万元
贷:应付账款 6万元
2. 甲公司打款6万元给张三:
借:银行存款 6万元
贷:应付账款 6万元
3. 没有提供发票的2万元,被甲公司扣了:
借:应付账款 2万元
贷:其他应付款 2万元
以上分录处理方式,适用于企业收到收入时,部分收到现金,部分收到费用票据,没有提供发票的情况,可以将没有发票的款项计入其它应付款核算。
拓展知识:以上分录中,应收款和应付款的凭证号都是可以省略的,如果出现下列情况,应该明确凭证号:
1. 张三支付的成本票有凭证号;
2. 甲公司开具的打款给张三的转账凭证有凭证号。
2023 03/01 16:01
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