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#实务#
请问,张三用甲公司**,甲收到**费8万元,张三提供6万元的成本票,甲打款6万元给张三,没有提供发票的2万元,被甲公司扣了,请问分录?
84785020 | 提问时间:2023 03/01 15:52
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
答:甲公司**张三,**费8万元,应按以下分录处理: 1. 张三提供的6万元成本票: 借:主营业务收入(或应收款)8万元 贷:应付账款 6万元 2. 甲公司打款6万元给张三: 借:银行存款 6万元 贷:应付账款 6万元 3. 没有提供发票的2万元,被甲公司扣了: 借:应付账款 2万元 贷:其他应付款 2万元 以上分录处理方式,适用于企业收到收入时,部分收到现金,部分收到费用票据,没有提供发票的情况,可以将没有发票的款项计入其它应付款核算。 拓展知识:以上分录中,应收款和应付款的凭证号都是可以省略的,如果出现下列情况,应该明确凭证号: 1. 张三支付的成本票有凭证号; 2. 甲公司开具的打款给张三的转账凭证有凭证号。
2023 03/01 16:01
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