老师:上个月供应商给我们公司开了一张专用发票,我已认证抵扣,但是因为一些原因供应商这月红冲了这张发票,那么我申报这月增值税时关于这张被红冲的已认证的发票具体该怎么操作呀!??
问题已解决
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#实务#
84785011 | 提问时间:2023 02/28 07:54
你好,填写在附表二的进项税和转出里面。
2023 02/28 07:55
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