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#实务#
老师,麻烦问下我去年12月的时候暂估了一部分成本,今年开的票少了,我应该怎么做账呢?
84785014 | 提问时间:2023 02/25 12:41
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 取得发票的时候,先把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应的分录 
2023 02/25 12:41
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