22年底暂估20000,已经申报 现在收到发票是21000,这个在1月怎么做账。
怎么写分录冲暂估20000,还有1000入以前年度损益?
问题已解决
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#实务#
84784991 | 提问时间:2023 02/23 11:41
借应付账款,贷以前年度损益调整2万,
借以前年度损益调整待应付账款21000,
借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整1000,
然后汇算清缴的时候纳税调减1000。
2023 02/23 11:42
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