去年12月份收到几张建筑服务的专票,发票上没有备注,但是1月份我们已经够选抵扣了并且缴税了,现在发现发票有问题了,怎么进行账务处理,然后对方红冲给我们重开发票下个月我们怎么填报增值税申报表
问题已解决
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84784981 | 提问时间:2023 02/23 08:17
你好,对方红冲给我们,你们做之前入账的相反分录
重开发票下个月,下个月根据发票做相应分录就是了
填报增值税申报表:红冲的月份,按正数进项减去负数进项进行申报
之后月份,正常申报就是了
2023 02/23 08:18
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