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#实务#
老师,每月申报增值税的金额是按未开票的金额来申报的,未交增值税=未开票(累计贷方发生金额-进项税额(期末余额借方)-未交增值税(累计借方发生金额)对吗?
84785001 | 提问时间:2023 02/18 11:47
小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,那您有开票收入申报增值税?
2023 02/18 11:52
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