老师您好,请问月末结转待抵税金和转出未交税金的账务处理是这样的吗?
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84784952 | 提问时间:2023 02/18 09:25
一、月末结转待抵税金,分录是:
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应交税费——待抵扣进项税额
二、转出未交税金的分录是:
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2023 02/18 09:32
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