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#实务#
老师您好,请问月末结转待抵税金和转出未交税金的账务处理是这样的吗?
84784952 | 提问时间:2023 02/18 09:25
江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
一、月末结转待抵税金,分录是: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——待抵扣进项税额 二、转出未交税金的分录是: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2023 02/18 09:32
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