老师,前年的预付款收不回发票了怎么账务处理
问题已解决
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#实务#
84784975 | 提问时间:2023 02/15 11:38
同学
你好,
、可以作为预付账款处理,待收到发票后冲销预付款入账即可,分录如下:1、付出款项,未收到发票:借:预付账款贷:银行存款2待收到发票后,冲销预付款,并结转相关款项费用:(1)若该款项属于企业日常活动相关,如劳务费可计入管理费用:借:管理费用-劳务费贷:预付账款二、如果确定收不到发票借:应付账款-劳务-未开票贷:银行存款
2023 02/15 11:39
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