请问,我们单位统一支付一笔快递费(含本单位的快递费),然后我们再分别开票出去到各下属企业(本单位自己的部分不开票),再收取快递费。这支付和收到的快递费分别怎么做账?那本单位未开票的那个差额又怎么做账?
问题已解决
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#实务#
84784960 | 提问时间:2023 02/13 16:48
你好; 你们这个快递费是你们公司业务发生的吗; 好判断科目的
2023 02/13 16:48
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