我开票是4000万人民币(已经根据报关单美元数*出口单月汇率计算出来了) 我做账这个月的汇率和发票上的汇率是不一样的。 我入账金额肯定是4000万 人民币。但是我美元数就不一样了, 那我做应收账款的时候做账的汇率要按报关单上的来 还是当月做账的汇率来。如果按当月的做账的汇率我之间就会有差额,是不是直接做财务费用-汇兑损益
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84784960 | 提问时间:2023 02/13 14:27
你好; 按照报关单来做账; 月末按照月末最后一天的汇率来调汇
2023 02/13 14:28
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