有两个问题:1,比如9月份发生的费用,发票没给我,我会计处理在先,9月份入了费用,那么10月份这张发票给我了,我是吧发票贴在9月份的凭证后面还是10月份?问题2:年底12月份产生的费用,我入到12月的费用里,发票没给,汇算清缴结束前比如4月份拿到了这张发票,我如何处理?课堂上说的很笼统“贴后面”贴在几月凭证的后面?
问题已解决
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84784960 | 提问时间:2017 09/26 16:27
对于第一个问题,与10月的凭证处理在一起。
第二个问题,如果是清算,最好是处理在12月,作为凭证附件处理
2017 09/26 16:41
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