22年12月份 做了一笔暂估:借:管理费用-暂估 100万 贷:应付账款-暂估100万 1月收到部分发票,会计处理如下:先冲红部分 再录入正数部分 可以吗 如下借 :管理费暂估 -18万 贷 应付账款-暂估 -18万 借:管理费-办公费18万 贷:应付账款-某公司 18万
问题已解决
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#实务#
84784947 | 提问时间:2023 02/13 08:26
同学你好
这个可以的哦
2023 02/13 08:27
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