老师,我有一笔摊销,摊销到最后一个月,知道下个月会退回来下部分款,原来摊销3200后面退回2240,摊销在最后一个月,最后一个月是23年一月,我把原来的摊销3200改成960(3200-2240)了,然后借其他应收款2240 销售费用960,贷摊销费用3200这样做对的吗,那完整的会计分录怎么写呢
问题已解决
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#实务#
84784952 | 提问时间:2023 02/10 21:14
你好; 你原来摊销的时候 借方科目挂的 什么 ; 我看看 ; 摊销费用这个 你看看挂的什么; 才好判断
2023 02/10 21:15
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