老师看一下图片结转余额怎么处理
问题已解决
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84784988 | 提问时间:2023 02/09 10:56
一、这个分录应在12月进行账务处理的。
当然你如果是跨年结转了,现在也可以补做分录。
二、具体会计分录是:
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
结转这个贷方余额。
2023 02/09 10:58
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