问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师看一下图片结转余额怎么处理
84784988 | 提问时间:2023 02/09 10:56
江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
一、这个分录应在12月进行账务处理的。 当然你如果是跨年结转了,现在也可以补做分录。 二、具体会计分录是: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 结转这个贷方余额。
2023 02/09 10:58
8条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取