12月底做了暂估入库,1月份的时候发票还是没有拿回来,要怎么做账务出来呢
问题已解决
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84784994 | 提问时间:2023 02/08 10:04
你可以在1月份的时候,将暂估入库的数据进行反向操作,即将暂估入库的数据进行反向操作,将其变为暂估出库,然后等待发票拿回来后,再将暂估出库的数据进行正向操作,即将其变为暂估入库。
2023 02/08 10:09
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