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#实务#
老师好,有一笔费用6月付款的时候我以为6月能拿到票,就把这笔费用入账到6月了,结果票7月才来,这个怎么处理呢,我之前入的管理费用
84784985 | 提问时间:2023 02/07 08:21
李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
根据财务准则,您之前入账的管理费用,应在7月结算完成,付出票据才会转到您的入账账户,您可以选择将已入账的费用改为7月当期入账,这样一来,您就可以正确的记录6月应收和7月实付的费用,另外,您还可以与相关机构联系,请求延长结算时间,以便将6月的资金留存,等待票据来账,这样一来,也不会影响您的财政计划。
2023 02/07 08:33
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