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金蝶软件如何反结账反过账
84785027 | 提问时间:2023 02/06 23:59
李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
金蝶软件反结账反过账是指在财务核算过程中,发现出现错误时,对原来已结账的凭证进行反结账,重新核算,并对反结账的凭证进行反过账。 反结账反过账的步骤如下: 1.打开金蝶软件,登录系统,选择凭证管理; 2.点击凭证管理中的“反结账”,选择需要反结账的凭证; 3.点击“反过账”,重新核算,确认反过账的科目余额; 4.将反过账的凭证保存,完成反结账反过账操作。 拓展知识:金蝶软件反结账反过账完成后,需要进行稽核,以确保反结账反过账过程中不再出现错误。另外,为了确保财务核算的准确性,还需要对原始凭证进行归档,以便在未来的核算中便于查询。
2023 02/07 00:13
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