跨月收到重开发票如何做账
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84784993 | 提问时间:2023 02/06 14:34
跨月收到重开发票时,要根据发票的信息完成做账。1、首先要把重开发票的信息录入财务系统中;2、经过核实,把重开发票的内容与原发票进行比对,并确认是否存在异常;3、根据重开发票的收入性质,把增值税分别计入应收税款、未交增值税项目或相应扣除项目;4、把原发票中因重开发票而发生改变的内容,做成发生额明细,以及重开发票反映的内容做成应收帐款明细,做好备注;5、将重开发票的税金和金额单独统计,并记入未交增值税明细表。
案例:上个月公司收到A公司的重开发票,金额1000元,税额50元。首先我们把发票的信息录入财务系统,并把重开发票的内容与原发票进行比对,确认无异常,把增值税50元计入应收税款,将1000元金额单独统计,记入未交增值税明细表。
2023 02/06 14:48
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