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#实务#
老师房租可以先每月计提,然后再收到发票付款吗 分录怎么写呢 需要暂估吗 其他应付款科目可以吗 发票是怎么处理呢,是付款的时候直接贴后面就行?还是得把暂估的冲掉再重新做呢?有点懵
84785036 | 提问时间:2023 02/06 10:20
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
1. 对于房租的计提,一般采用“应付款-贷方”作为分录,金额根据每月暂估值进行结算; 2. 发票流程可以采用“现金支出—应付款冲销”这一流程,实际发票可以贴在应付款单据后进行处理; 3. 其他应付款科目不需要暂估,可以根据实际情况进行计提; 4. 一般来说,暂估的应付款额应当在发票到账前冲销,重新做财务分录,以保证财务结构的准确性。 拓展知识:应付款的计提是企业财务分录中的一种常见操作,它可以有效地将未到期的应付款提前进行支出登记,并解决企业应付款不足以支付紧急费用的情况。
2023 02/06 10:25
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