老师您好!公司有一笔款项,5月计入负债,借:管理费用3000,贷:其他应付款3000。6月支付1500(但未收到发票)借:预付账款1500,贷:银行存款1500。这样做对吗?
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#实务#
84785003 | 提问时间:2023 02/05 20:16
处理款项的确要根据实际情况来进行,但是在支付的同时,最好也将应收的发票一同处理,考虑到应付款和应收款两端的记录都得进行完善,可以规避出现不必要的风险。
2023 02/05 20:24
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