老师,请问发票应该按照3%开具,但是按照1%开了,小规模增值税申报的时候按照3%申报的,多的这2%的税怎么处理?
问题已解决
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84785022 | 提问时间:2023 02/05 20:07
应该及时向发票开具单位要求补开1%增值税发票,再把补开的1%增值税发票加入到增值税申报系统中,进行统一管理,若发票开具单位未能提供补开1%增值税发票,企业需要根据增值税法规定,在自行计算增值税后,将多收的2%增值税缴纳至工商税务机关指定的银行账户,并保存相关凭证作为税务证明。
2023 02/05 20:15
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