老师,员工买的手包,开的专票,这个费用需要报销,会计分录怎么做?借管理费用福利费1000借进项税额转出130,贷应付职工薪酬福利费1300,借应付职工薪酬福利费1300,贷银行存款1300,这样对吗?
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#实务#
84784983 | 提问时间:2023 02/05 15:30
你好,不对的。这个进项税不能抵扣。应该借管理费用-福利费1000 借应交税费-进项税额130,贷应付职工薪酬-福利费1300 借 管理费用-福利费 130 贷 应交税费-进项税额转出130
2023 02/05 15:32
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