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#实务#
老师,我想问下,我们跟客户合作应收金额是4950元,然后有个中间商需要我们开6800元的发票,但是中间商又不愿意让我们直接开6800元的发票,因为中间商赚的差价不能让公司知道,但是他又要开着这个1850元的差价去另一家公司报销,中间商就要求我们开4950元给客户,然后再开个1850元给中间商,这个1850元发票对应的不会有收入到账,这种情况要怎么处理啊
84785006 | 提问时间:2023 02/03 16:17
李李李老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
根据国家相关政策,向客户开发票应按实际合同金额开具,4950元就应该开4950元的发票给客户。1850元的差价处理方式可以采用“差额开票”的方式,可以将中间商支付客户的1850元差额,在公司记账时作为同一客户的另一笔业务记录,并开具发票,但针对该笔发票,则不需要进行收款,即发票金额为差额1850元,收款金额为0元,发票对应的收入对账也不会有记录,只放到客户报销记录中,以便核对核算相关客户报销数据。
2023 02/03 16:29
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