老师好,一般纳税人,1-11月份一直应交增值税借方余额,未作过结转,12月份,应交增值税为贷方余额,三级明细设置有:进项税额、销项税额、进项税额转出、转出未交增值税、减免税款,分别有借贷余额,问题:三级明细科目先结转到“转出未交增值税”,然后再将转出未交增值税结转到 应交税费-未交增值税,老师这样操作对么?减免税款年末能有余额么?
问题已解决
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#实务#
84785045 | 提问时间:2023 02/03 15:05
对的,思路是正确 的,减免税款年末能有余额么?可以
2023 02/03 15:06
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