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#实务#
"老师,应交税费-应交增值税月末集中计提,怎么处理? 取得收入时借应收账款贷主营业务收入 月末计提应交税费应交增值税,怎么处理?"
84784959 | 提问时间:2023 02/03 13:42
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
对于每月应交税费-应交增值税月末集中计提,我们通常采用收入时借应收账款贷主营业务收入的处理方案。 例如A公司在2019年5月份应向税务机关缴纳增值税8000元,首先应从营业收入的同一条目借8000元,再由税金贷8000元,最后从贷方税金账户增加8000元,抵扣营业收入的800元,最终结账期末,贷方税金账户的余额为8000元。这样,既实现了期末结账,又已将增值税工作账户明确化,且准确统计在当月应交税费。
2023 02/03 13:50
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