老师,我工资表的个税是9955,但是这个申报的时候他们加了专项扣除,我在月初更新了个税系统,导致减免往前扣,我工资表多扣的金额补在下个月工资上,那我个税做账是应该按实际做吗?按实际做就工资表和个税不平,我应该挂那个科目,我把之前个税少扣的个税挂在营业外收入了,这样是不对的。
问题已解决
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84785010 | 提问时间:2023 02/02 20:17
借应交税费个税
贷,银行存款,
这个填写你实际支付出去的,
借,应付职工薪酬工资,
贷,应交税费个税
银行存款,
这个是填写扣除的,
然后应交税费个税贷,贷方有余额,下一个月发下去就可以的
2023 02/02 20:20
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