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#实务#
老师,我有一张专用发票是12月的收到的,我12月要做这笔成本,但是进项税不想抵扣,我就可以把这张发票抵扣联留到1月来做抵扣,发票联可以在放在12月账里?这样可以吗?
84785039 | 提问时间:2023 02/02 14:04
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,可以的,增值税做到应交税费待认证。
2023 02/02 14:08
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