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#实务#
老师,对方给我们的发票多开了了,这个账务应该怎么处理啊
84784990 | 提问时间:2023 02/02 11:38
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
首先,处理多开发票,必须要及时和对方协商,排查原因,情况如下: (1)首先,查看多开的发票是否有问题,如有重复的销售额、商品类别,明细及发票标识等都存在问题,则需要及时制止对方多开发票,并且要求对方及时纠正,并出具相应文书证明; (2)如果查明多开发票并不存在票据问题,需要在税收系统中采取措施,及时调整以及调整核算账务处理,以保证双重核验机制可执行。 拓展知识:对于多开发票的处理,除了上述的措施,还要定期对票据进行清查,通过统一清查系统定期汇总发票数据,及时发现多开发票的情况,及时采取相应的措施,避免财务损失。
2023 02/02 11:49
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