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老师,年末了,是不是要把应交税费-销项税款,进项税款,转出未交增值税,清空,怎么做分录
84785011 | 提问时间:2023 02/02 10:57
李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好同学,借,应交税费,应交增值税-销项税额,借贷应交税费,应交增值税-进项税额,差额,然后计入应交税费,应交增值税-转出未交增值税。
2023 02/02 11:01
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