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#实务#
老师你好,我在开具一张工程发票给建设单位,做 借应收账款 贷合同结算—价款结算 贷应交税费 到月底是不是就把合同结算直接转入主营业务收入
84785006 | 提问时间:2023 02/01 14:40
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
您好,开具发票给建设单位应收账款,贷合同结算价款结算,贷应交税费是正确的。到月底,您可以将合同结算转入主营业务收入。但是应注意,每一笔结算有可能包含多种费用,如建筑材料等,会相应增加应交税费的范围,以满足税务相关的要求。拓展知识:开具发票时,应当注意发票和账单要完整一致,发票金额应当与账单金额一致,并符合财税法规。除此之外,收发票双方也要共同完成票据质量认证,以防被拒绝发票验真。
2023 02/01 14:55
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