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#实务#
"老师,每个月计提的增值税我现在是这样做账的,你看下。 借销项 贷:进项 转出未交增税 借:未交增值税 贷转出未交增值税 有增值税要交的情况下,我现在是这样做的。以前只做了 借:未交增值税 贷转出未交增值税。那没有税交,还有一点留抵税时,怎么做呢。"
84785037 | 提问时间:2023 02/01 12:38
李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
在有增值税要交的情况下,我们应该这样做账:借销项,贷进项,借未交增值税,贷转出未交增值税。如果没有税交,我们需要对原记账进行修改:借销项,贷进项,借留抵税,贷未交增值税。如果有税交,但又有留抵税,则需要另外增加一笔记账:借税金,贷留抵税。 作为拓展知识,增值税的未交、留抵是需要做到月末再结转的,可以先留记录,不要忘记在月末做结转,以免影响财务数据的真实性。
2023 02/01 12:47
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